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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE02279

Favorecido

GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI

CPF/CNPJ: 02685728000120

Valor: R$ 829.370,64

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS NO MES DE JUNHODE 2015.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTPRISAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  421 - Custódia e Reintegração Social

Programa:  554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Ação:  4684 - Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 11/08/2015

Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten

Processo: 120566/15

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02279 11/08/2015 829.370,64 829.370,64 829.370,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS NO MES DE JUNHODE 2015.
2015NE02279 11/08/2015 829.370,64 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02952 12/08/2015 0,00 829.370,64 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB02464 24/08/2015 0,00 0,00 41.468,53
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB02465 24/08/2015 0,00 0,00 38.565,73
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB02466 24/08/2015 0,00 0,00 8.293,71
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB02467 24/08/2015 0,00 0,00 91.230,77
PAGAMENTO (540999)
2015OB02463 24/08/2015 0,00 0,00 649.811,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais