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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01520
CPF/CNPJ: 06420079000196
Valor: R$ 109.325,04
Plano Interno: VIGILFUND
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4658 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 07/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 58607/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01520 | 07/05/2015 | 109.325,04 | 109.325,04 | 109.325,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 078/2013- FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA, PREGAO-SRP,N 014/2013/POE/MA, REFERENTE ASERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADONAS UNIDADE
|
2015NE01520 | 07/05/2015 | 109.325,04 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06974 | 07/05/2015 | 0,00 | -109.325,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03195 | 07/05/2015 | 0,00 | 109.325,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL06975 | 21/07/2015 | 0,00 | 109.325,04 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04779 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 109.325,04 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL06976 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 109.325,04 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTODE VIGILANCIA CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE NA CONTACONTABI
|
2015GR00246 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -109.325,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |