Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01276
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 25.683,60
Plano Interno: ATENDVIVA
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 519 - MARANHAO SOLIDARIO E INCLUSIVO
Ação: 2981 - FACILITACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO NA OBTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/08/2015
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 26330/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01276 | 19/08/2015 | 25.683,60 | 25.683,60 | 25.683,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO VIVA CI DADAO BACACAL JUL/AGO/15
|
2015NE01276 | 19/08/2015 | 25.683,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02518 | 29/09/2015 | 0,00 | 12.841,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02848 | 04/11/2015 | 0,00 | 12.841,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB02397 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 141,20 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02398 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 616,41 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02396 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.812,79 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB02761 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.412,60 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02762 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 616,41 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02760 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.812,79 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL03601 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.271,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |