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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00048
CPF/CNPJ: 08208560000148
Valor: R$ 11.366,68
Endereço: DA-ME AV.JERON..ALBUQ.03 A COHAB ANIL 3258 6052
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTRACON
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/04/2015
Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201
Processo: 212871/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00048 | 06/04/2015 | 11.366,68 | 11.366,68 | 11.366,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINA IMPR ESSORA E FOTOCOPIADORA.
|
2015NE00048 | 06/04/2015 | 11.366,68 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00281 | 06/04/2015 | 0,00 | -2.784,84 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00285 | 06/04/2015 | 0,00 | -2.784,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00239 | 23/06/2015 | 0,00 | 2.784,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00241 | 23/06/2015 | 0,00 | 2.784,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00243 | 23/06/2015 | 0,00 | 2.784,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00283 | 06/07/2015 | 0,00 | 2.841,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00287 | 06/07/2015 | 0,00 | 2.841,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00290 | 06/07/2015 | 0,00 | 56,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00306 | 15/07/2015 | 0,00 | 2.841,67 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00138 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.784,84 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00142 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.784,84 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00143 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.784,84 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00258 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.784,84 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL01003 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 227,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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