Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00574

Favorecido

ATLANTICA LIMP E SERV GERAIS

CPF/CNPJ: 12104972000105

Valor: R$ 331.677,56

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDE A LOCACAO DEUNIDADE MOVEL (CARRETA) ,OBJETIVANDO SERVIR ACOESPROMOVIDAS PELA SEMU NOSMUNICIPIOS MARANHENSES.VALOR GLOBAL PARA COBRIR OSMESES DE MAIO A NOVEMBRO/15.

Classificação da Despesa

Plano Interno: VIVAMULHER

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa:  563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das

Ação:  4594 - ACOLHIMENTO, FORMACAO E INCLUSAO DE MULHERES - VIVA MULHER

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 13/11/2015

Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher

Processo: 133149/2015

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00574 13/11/2015 331.677,56 331.677,56 189.374,15
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDE A LOCACAO DEUNIDADE MOVEL (CARRETA) ,OBJETIVANDO SERVIR ACOESPROMOVIDAS PELA SEMU NOSMUNICIPIOS MARANHENSES.VALOR GLOBAL PARA COBRIR OSMESES DE MAIO A NOVEMBRO/15.
2015NE00574 13/11/2015 331.677,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00775 26/11/2015 0,00 47.070,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00776 26/11/2015 0,00 47.434,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00783 27/11/2015 0,00 47.434,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00784 27/11/2015 0,00 47.434,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00785 27/11/2015 0,00 47.434,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00786 27/11/2015 0,00 47.434,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00939 10/12/2015 0,00 47.434,47 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00566 26/11/2015 0,00 0,00 47.070,74
PAGAMENTO (540999)
2015OB00567 26/11/2015 0,00 0,00 47.434,47
PAGAMENTO (540999)
2015OB00581 07/12/2015 0,00 0,00 47.434,47
PAGAMENTO (540999)
2015OB00593 22/12/2015 0,00 0,00 47.434,47

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE00574 13/11/2015 142.303,41 142.303,41
Informações Gerais