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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00265
CPF/CNPJ: 35209774000101
Valor: R$ 224.214,44
Plano Interno: MAODOBRA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa: 520 - QUALIFICACAO E PROMOCAO DO TRABALHO
Ação: 2481 - Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/07/2015
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 194/11
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00265 | 01/07/2015 | 224.214,44 | 224.214,44 | 224.214,44 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO COM APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO OPERACIONAL (DIGITACAO SINE) REF. OS MESES DE FEV E MAR/2015
|
2015NE00265 | 01/07/2015 | 224.214,44 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00310 | 01/07/2015 | 0,00 | 112.107,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00311 | 01/07/2015 | 0,00 | 112.107,22 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00247 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.775,77 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00249 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.775,77 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00246 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 107.331,45 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00248 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 107.331,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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