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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00265

Favorecido

CELSO BORGES DA SILVA /APREND INFORMATICA

CPF/CNPJ: 35209774000101

Valor: R$ 224.214,44

Descrição

PRESTACAO DE SERVICO COM APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO OPERACIONAL (DIGITACAO SINE) REF. OS MESES DE FEV E MAR/2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: MAODOBRA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  11 - TRABALHO

Subfunção:  331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Programa:  520 - QUALIFICACAO E PROMOCAO DO TRABALHO

Ação:  2481 - Intermediação de Mão de Obra - SINE

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 01/07/2015

Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Processo: 194/11

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00265 01/07/2015 224.214,44 224.214,44 224.214,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO COM APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO OPERACIONAL (DIGITACAO SINE) REF. OS MESES DE FEV E MAR/2015
2015NE00265 01/07/2015 224.214,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00310 01/07/2015 0,00 112.107,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00311 01/07/2015 0,00 112.107,22 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00247 09/07/2015 0,00 0,00 4.775,77
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00249 09/07/2015 0,00 0,00 4.775,77
PAGAMENTO (540999)
2015OB00246 09/07/2015 0,00 0,00 107.331,45
PAGAMENTO (540999)
2015OB00248 09/07/2015 0,00 0,00 107.331,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais