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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00133
CPF/CNPJ: 35209774000101
Valor: R$ 112.107,22
Plano Interno: MAODOBRA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa: 520 - QUALIFICACAO E PROMOCAO DO TRABALHO
Ação: 2481 - Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/05/2015
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 194/11
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00133 | 04/05/2015 | 112.107,22 | 112.107,22 | 112.107,22 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO DESTA SECRETARIA
|
2015NE00133 | 04/05/2015 | 112.107,22 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00141 | 04/05/2015 | 0,00 | -107.334,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00136 | 14/05/2015 | 0,00 | 107.334,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00142 | 15/05/2015 | 0,00 | 112.107,22 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00140 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.775,76 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00139 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 107.331,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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