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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00147

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CPF/CNPJ: PF0000001

Valor: R$ 260.268,33

Descrição

EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SETUR,RELATIVO AO MES DE JULHO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: PESSOAL

Natureza da Despesa:  319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 29/07/2015

Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo

Processo: 131063/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00147 29/07/2015 260.268,33 260.268,33 260.268,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SETUR,RELATIVO AO MES DE JULHO.
2015NE00147 29/07/2015 260.268,33 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00239 29/07/2015 0,00 260.268,33 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL00488 09/11/2015 0,00 0,00 260.268,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais