Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00159

Favorecido

CI COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EIRELI

CPF/CNPJ: 07461897000108

Valor: R$ 472.500,00

Descrição

EMPENHO REF.AO VI TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/12CONCORRENCIA 14/11-PRORROGACAO DE CONTRATO,OBJETO:AMPLIACAO DA AREA DE CO BERTURA DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO,BEM COMO EXCLUSAO DE REDES SOCIAIS, CONF.PROCES

Classificação da Despesa

Plano Interno: ASSECOM

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  131 - Comunicação Social

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4627 - Assessoria de Comunicação

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 27/05/2015

Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social

Processo: 76733/2015

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00159 27/05/2015 472.500,00 452.250,00 452.250,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO VI TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/12CONCORRENCIA 14/11-PRORROGACAO DE CONTRATO,OBJETO:AMPLIACAO DA AREA DE CO BERTURA DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO,BEM COMO EXCLUSAO DE REDES SOCIAIS, CONF.PROCES
2015NE00159 27/05/2015 472.500,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00634 27/05/2015 0,00 -67.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00320 26/06/2015 0,00 67.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00367 21/07/2015 0,00 67.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00456 21/08/2015 0,00 67.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00523 21/09/2015 0,00 67.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00633 23/10/2015 0,00 67.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00635 26/10/2015 0,00 67.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00686 17/11/2015 0,00 67.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00817 07/12/2015 0,00 47.250,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00221 02/07/2015 0,00 0,00 67.500,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00256 23/07/2015 0,00 0,00 67.500,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00339 01/09/2015 0,00 0,00 67.500,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00389 25/09/2015 0,00 0,00 67.500,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00469 05/11/2015 0,00 0,00 67.500,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00510 26/11/2015 0,00 0,00 67.500,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00554 16/12/2015 0,00 0,00 47.250,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais