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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00157

Favorecido

SARA INEZ SILVA SEREJO

CPF/CNPJ: 08919763372

Valor: R$ 0,00

Endereço: RUA 16 QD 30 CASA 23

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

VALOR REFERENTE A SEISDIARIASPARA PARTICIPAR DEREUNIOES COM O SERPRO, EMCURITIBA-PR NO PERIODO DE03/05 A 08/05/15,CONFORMEPORTARIA N. 057/15-GABSEC

Classificação da Despesa

Plano Interno: TCONTABIL

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação:  4602 - Gestão por Resultado

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 28/04/2015

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 0071854/2015.

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00157 28/04/2015 2.358,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SEISDIARIASPARA PARTICIPAR DEREUNIOES COM O SERPRO, EMCURITIBA-PR NO PERIODO DE03/05 A 08/05/15,CONFORMEPORTARIA N. 057/15-GABSEC
2015NE00157 28/04/2015 2.358,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE DIARIAS TO-TAL
2015NE00216 10/06/2015 -2.358,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL00749 28/04/2015 0,00 -2.358,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00449 28/04/2015 0,00 2.358,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00199 28/04/2015 0,00 0,00 2.358,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: DEVOLUCAOTOTAL DE DIARIAS
2015GR00007 09/06/2015 0,00 0,00 -2.358,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais