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Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00585

Favorecido

O B S PINTO ENGENHARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 04239179000195

Valor: R$ 722.887,65

Descrição

VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL INCLUINDO REDE ELETRICA ECASA DE BOMBAS E AREA EXTERNAS DO CAMPOS/2015 (ITEM.39049)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTUEMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 31/03/2015

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 184945/2014

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00585 31/03/2015 122.887,65 717.887,65 717.887,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL INCLUINDO REDE ELETRICA ECASA DE BOMBAS E AREA EXTERNAS DO CAMPOS/2015 (ITEM.39049)
2015NE00585 31/03/2015 122.887,65 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE MANUTENCAO PREDI AL, INCLUINDO REDE ELETRICA, CASA DE BOMBAS E AREAEXTERNA DO CAMPUS/UEMA. (ITEM.39049)
2015NE01026 14/05/2015 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE MANUTENCAO PREDIALINCLUINDO REDE ELETRICA, CASA DE BOMBAS E AREA EX TERNA DO CAMPUS/UEMA. (ITEM.39049)
2015NE01848 08/07/2015 200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA DE SERVICOS DE MANUTENCAOPREDIAL,INCLUINDO REDE ELETRICA,CASA DE BOMBAS EAREA EXTERNA DO CAMPUS/UEMA. (ITEM.39049)
2015NE02418 12/08/2015 300.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01724 13/05/2015 0,00 59.237,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02292 03/06/2015 0,00 57.897,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02856 30/06/2015 0,00 81.816,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03428 23/07/2015 0,00 106.488,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04618 02/09/2015 0,00 300.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05754 07/10/2015 0,00 112.448,31 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01556 14/05/2015 0,00 0,00 58.052,43
PAGAMENTO (540999)
2015OB01981 08/06/2015 0,00 0,00 55.401,69
PAGAMENTO (540999)
2015OB02459 03/07/2015 0,00 0,00 80.179,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB03087 07/08/2015 0,00 0,00 104.359,18
PAGAMENTO (540999)
2015OB03779 16/09/2015 0,00 0,00 294.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04395 16/10/2015 0,00 0,00 110.199,34
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL08474 31/12/2015 0,00 0,00 15.695,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE00585 31/03/2015 5.000,00 0,00
Informações Gerais