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Entenda Melhor

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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00168

Favorecido

O B S PINTO ENGENHARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 04239179000195

Valor: R$ 168.511,54

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL INCLUINDO REDE ELETRICA E CASA DE BOMBAS E AREA EXTERNA DO CAMPUS, PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/15(ITEM.39049)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTUEMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 27/02/2015

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 184945/2014

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00168 27/02/2015 206.408,03 168.511,54 168.511,54
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL INCLUINDO REDE ELETRICA E CASA DE BOMBAS E AREA EXTERNA DO CAMPUS, PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/15(ITEM.39049)
2015NE00168 27/02/2015 206.408,03 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO.
2015NE00561 27/03/2015 -37.896,49 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00715 17/03/2015 0,00 98.243,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00907 30/03/2015 0,00 70.268,04 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00575 18/03/2015 0,00 0,00 96.278,63
PAGAMENTO (540999)
2015OB00903 08/04/2015 0,00 0,00 68.862,68
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL08416 30/12/2015 0,00 0,00 3.370,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais