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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00657

Favorecido

EDVAN DE SOUZA FERNANDES

CPF/CNPJ: 92170161368

Valor: R$ 30,00

Endereço: UNID. 105 AV. 105 NR 50

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM METROLOGICA

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  505 - MARANHAO DE OPORTUNIDADES

Ação:  2742 - Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:  11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Dados da Emissão

Emissão: 06/10/2015

Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Processo: 188909.15

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00657 06/10/2015 100,00 30,00 30,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM METROLOGICA
2015NE00657 06/10/2015 100,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE 657/2015 POR MOTIVO DE PRESTACAO DE CONTAS.
2015NE00702 05/11/2015 -70,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2015NL01421 06/10/2015 0,00 -70,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2015NL01260 06/10/2015 0,00 100,00 0,00
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 01596450000151 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHAO - INMEQ/MA
2015OB00748 06/10/2015 0,00 0,00 100,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05036 OB - 2015OB00748 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
2015NS00042 06/10/2015 0,00 0,00 -100,00
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 01596450000151 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHAO - INMEQ/MA
2015OB00751 07/10/2015 0,00 0,00 100,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB POR METIVO DE ESTORNO
2015GR00143 07/10/2015 0,00 0,00 -100,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL01345 23/10/2015 0,00 0,00 100,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA OB 751/2015 POR MOTIVO DEPRESTACAO DE CONTAS.
2015GR00152 05/11/2015 0,00 0,00 -70,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais