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Dados até: 22/05/2024

Atualizado em: 23/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00023

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: PF0000031

Valor: R$ 61.169,04

Descrição

REF. AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MESDE JAN/15

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXTRANSP1

Natureza da Despesa:  339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4675 - AUXILIO-TRANSPORTE

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 10/03/2015

Unidade Gestora: 220205 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic

Processo: 13594/15

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00023 10/03/2015 4.224,10 61.169,04 61.169,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MESDE JAN/15
2015NE00023 10/03/2015 4.224,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL FEV/15
2015NE00024 10/03/2015 4.512,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL FEV/15
2015NE00033 17/03/2015 672,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MAR/15
2015NE00047 31/03/2015 4.800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ABR/15
2015NE00079 30/04/2015 4.640,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MAI/15
2015NE00102 30/05/2015 5.408,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL JUN/15
2015NE00162 18/08/2015 4.264,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL JUL/15
2015NE00164 18/08/2015 4.888,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL AGO/15
2015NE00184 02/09/2015 5.616,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSAOL SET/15
2015NE00210 05/10/2015 5.921,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO VALE TYRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MES DE OUT/15
2015NE00261 20/11/2015 5.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL NOV/15
2015NE00281 30/11/2015 5.616,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL DEZ/15.
2015NE00297 31/12/2015 5.408,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A ANULACAO DESALDO DA NE 23, DEVIDO AOTERMINO DO EXERCICIO.
2015NE00318 31/12/2015 -0,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00048 10/03/2015 0,00 4.224,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00050 10/03/2015 0,00 4.512,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00064 17/03/2015 0,00 672,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00085 31/03/2015 0,00 4.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00121 30/04/2015 0,00 4.640,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00171 30/05/2015 0,00 5.408,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00324 18/08/2015 0,00 4.264,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00328 18/08/2015 0,00 4.888,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00378 02/09/2015 0,00 5.616,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00424 05/10/2015 0,00 5.921,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00534 20/11/2015 0,00 5.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00567 30/11/2015 0,00 5.616,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00648 31/12/2015 0,00 5.408,00 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00049 10/03/2015 0,00 0,00 4.224,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00051 10/03/2015 0,00 0,00 4.512,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00065 17/03/2015 0,00 0,00 672,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00086 31/03/2015 0,00 0,00 4.800,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00126 30/04/2015 0,00 0,00 4.640,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00178 30/05/2015 0,00 0,00 5.408,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00325 18/08/2015 0,00 0,00 4.264,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00329 18/08/2015 0,00 0,00 4.888,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00379 02/09/2015 0,00 0,00 5.616,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00425 05/10/2015 0,00 0,00 5.921,04
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00535 20/11/2015 0,00 0,00 5.200,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00568 02/12/2015 0,00 0,00 5.616,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00649 31/12/2015 0,00 0,00 5.408,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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