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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00142

Favorecido

INSS

CPF/CNPJ: 29979036000140

Valor: R$ 0,00

Descrição

VALOR REF.A JUROS DO INSSDA NF. 1834-MAHCRO SERV. DE LIMPEZAS E COM.EM GE-RAL LTDA

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 14/04/2015

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 0060049/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00142 14/04/2015 2,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A JUROS DO INSSDA NF. 1834-MAHCRO SERV. DE LIMPEZAS E COM.EM GE-RAL LTDA
2015NE00142 14/04/2015 2,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A CANCELAMENTODA 2015NE00142
2015NE00155 23/04/2015 -2,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00442 14/04/2015 0,00 -2,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00389 14/04/2015 0,00 2,50 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais