Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00319

Favorecido

PETLAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 12848922000132

Valor: R$ 20.587,95

Descrição

VLR.REF.A SERV.DE RETIRA E MONTAGEM DE PORTAS,DOBRADICAS E TRINCO EM PORTASEUCATEX REUTILIZANDO,AQUISICAO E MONTAGEM DE PORTAS NOVAS C/DIVISORIAS EM EUCATEX C/DOBRADICAS, MONTAG.DE PAREDE,MONTAG.DIVIS.REUTILIZA

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 30/06/2015

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 0095026/2015

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00319 30/06/2015 48.687,50 20.587,95 20.587,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VLR.REF.A SERV.DE RETIRA E MONTAGEM DE PORTAS,DOBRADICAS E TRINCO EM PORTASEUCATEX REUTILIZANDO,AQUISICAO E MONTAGEM DE PORTAS NOVAS C/DIVISORIAS EM EUCATEX C/DOBRADICAS, MONTAG.DE PAREDE,MONTAG.DIVIS.REUTILIZA
2015NE00319 30/06/2015 48.687,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A CANCELAMENTODO SALDO DA NE:00319
2015NE00656 31/12/2015 -28.099,55 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02076 20/10/2015 0,00 13.538,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02573 25/11/2015 0,00 7.049,10 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00922 26/10/2015 0,00 0,00 1.489,27
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00923 26/10/2015 0,00 0,00 406,17
PAGAMENTO (540999)
2015OB00921 26/10/2015 0,00 0,00 11.643,41
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01151 22/12/2015 0,00 0,00 775,40
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01152 22/12/2015 0,00 0,00 211,47
PAGAMENTO (540999)
2015OB01150 22/12/2015 0,00 0,00 6.062,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais