Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00052
CPF/CNPJ: 11501067000126
Valor: R$ 13.079,13
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/02/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 186585/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00052 | 20/02/2015 | 32.160,00 | 13.079,13 | 13.079,13 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM,APARTAM, TIPO,STANDART 100(CEM)DIARIAS,COM 200(DUZENTAS) REFEICOES;DUPLO 10 (DEZ) DIARIASCOM 20(VINTE)REFEICOES ESUITE 15 (QUINZE) DIARIASCOM 30 REFEICOES,NO DECORRER_DO EXER
|
2015NE00052 | 20/02/2015 | 32.160,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A CANCELAMENTOPARCIAL DA NE00052.
|
2015NE00607 | 11/12/2015 | -1.115,12 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.00052
|
2015NE00652 | 31/12/2015 | -17.965,75 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00245 | 20/03/2015 | 0,00 | 509,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00246 | 20/03/2015 | 0,00 | 517,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00247 | 20/03/2015 | 0,00 | 1.112,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00249 | 20/03/2015 | 0,00 | 834,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00681 | 27/05/2015 | 0,00 | 556,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01642 | 26/08/2015 | 0,00 | 695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01644 | 26/08/2015 | 0,00 | 388,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01963 | 06/10/2015 | 0,00 | 1.251,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01965 | 06/10/2015 | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01966 | 06/10/2015 | 0,00 | 278,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02598 | 27/11/2015 | 0,00 | 1.312,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02606 | 27/11/2015 | 0,00 | 5.012,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00099 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 22,24 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00101 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 16,68 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00096 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 509,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00097 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 517,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00098 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.089,76 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00100 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 817,32 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00301 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 11,12 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00300 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 544,88 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00692 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 32,04 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00691 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 662,96 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00693 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 388,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00851 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 57,67 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00854 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 12,82 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00850 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.193,33 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00852 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00853 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 265,18 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01144 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.312,13 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01251 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 213,51 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01250 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.798,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |