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Dados até: 21/05/2024

Atualizado em: 22/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00052

Favorecido

VELEIROS MAR HOTEL EIRELI

CPF/CNPJ: 11501067000126

Valor: R$ 13.079,13

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM,APARTAM, TIPO,STANDART 100(CEM)DIARIAS,COM 200(DUZENTAS) REFEICOES;DUPLO 10 (DEZ) DIARIASCOM 20(VINTE)REFEICOES ESUITE 15 (QUINZE) DIARIASCOM 30 REFEICOES,NO DECORRER_DO EXER

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 20/02/2015

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 186585/2014

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00052 20/02/2015 32.160,00 13.079,13 13.079,13
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM,APARTAM, TIPO,STANDART 100(CEM)DIARIAS,COM 200(DUZENTAS) REFEICOES;DUPLO 10 (DEZ) DIARIASCOM 20(VINTE)REFEICOES ESUITE 15 (QUINZE) DIARIASCOM 30 REFEICOES,NO DECORRER_DO EXER
2015NE00052 20/02/2015 32.160,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A CANCELAMENTOPARCIAL DA NE00052.
2015NE00607 11/12/2015 -1.115,12 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.00052
2015NE00652 31/12/2015 -17.965,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00245 20/03/2015 0,00 509,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00246 20/03/2015 0,00 517,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00247 20/03/2015 0,00 1.112,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00249 20/03/2015 0,00 834,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00681 27/05/2015 0,00 556,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01642 26/08/2015 0,00 695,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01644 26/08/2015 0,00 388,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01963 06/10/2015 0,00 1.251,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01965 06/10/2015 0,00 615,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01966 06/10/2015 0,00 278,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02598 27/11/2015 0,00 1.312,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02606 27/11/2015 0,00 5.012,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00099 23/03/2015 0,00 0,00 22,24
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00101 23/03/2015 0,00 0,00 16,68
PAGAMENTO (540999)
2015OB00096 23/03/2015 0,00 0,00 509,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00097 23/03/2015 0,00 0,00 517,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00098 23/03/2015 0,00 0,00 1.089,76
PAGAMENTO (540999)
2015OB00100 23/03/2015 0,00 0,00 817,32
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00301 28/05/2015 0,00 0,00 11,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB00300 28/05/2015 0,00 0,00 544,88
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00692 01/09/2015 0,00 0,00 32,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB00691 01/09/2015 0,00 0,00 662,96
PAGAMENTO (540999)
2015OB00693 01/09/2015 0,00 0,00 388,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00851 09/10/2015 0,00 0,00 57,67
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00854 09/10/2015 0,00 0,00 12,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB00850 09/10/2015 0,00 0,00 1.193,33
PAGAMENTO (540999)
2015OB00852 09/10/2015 0,00 0,00 615,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00853 09/10/2015 0,00 0,00 265,18
PAGAMENTO (540999)
2015OB01144 22/12/2015 0,00 0,00 1.312,13
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01251 30/12/2015 0,00 0,00 213,51
PAGAMENTO (540999)
2015OB01250 30/12/2015 0,00 0,00 4.798,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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