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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00597
CPF/CNPJ: 05388788000179
Valor: R$ 2.916,02
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/12/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0120040/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00597 | 07/12/2015 | 2.916,02 | 2.916,02 | 2.916,02 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CORTINA EM PVC VERTICAL VP 05, TIPO PERSIANA MEDINDO 3,42 X 1,62 CORTINA EM PVC VERTICAL VP 05, TIPO PERSIANA MEDINDO 3,25 X 1,70 CORTINA EM PVC VERTICAL VP 05, TIPO PERSIANA MEDINDO 2,32 X 3
|
2015NE00597 | 07/12/2015 | 2.916,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2015NL02709 | 11/12/2015 | 0,00 | 756,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2015NL02709 | 11/12/2015 | 0,00 | 742,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2015NL02709 | 11/12/2015 | 0,00 | 1.146,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2015NL02709 | 11/12/2015 | 0,00 | 271,44 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01146 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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