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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00023
CPF/CNPJ: 04405089000127
Valor: R$ 19.184,07
Plano Interno: CONFISCAL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4602 - Gestão por Resultado
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/02/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0189416/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00023 | 03/02/2015 | 3.888,87 | 16.442,94 | 16.442,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO) NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL,PARA ATEN- DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE
|
2015NE00023 | 03/02/2015 | 3.888,87 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO, CANCELAMENTOE FORNECIMENTO)NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL EINTERNACIONAL,PARA ATEN-DER AS PROGRAMACOES ___DEVIAGENS DOS
|
2015NE00128 | 31/03/2015 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO)NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL EINTERNACIONAL,PARA ATEN-DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE
|
2015NE00498 | 05/10/2015 | 16.223,55 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR DE CANCELAMENTO DE PARTE DA NE00023
|
2015NE00641 | 31/12/2015 | -15.928,35 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2015NL01023 | 03/02/2015 | 0,00 | -1.416,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00213 | 18/03/2015 | 0,00 | 2.697,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01015 | 01/07/2015 | 0,00 | 3.272,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01018 | 01/07/2015 | 0,00 | 674,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01021 | 01/07/2015 | 0,00 | 1.416,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01024 | 01/07/2015 | 0,00 | 1.416,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01637 | 26/08/2015 | 0,00 | 2.051,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL02671 | 07/12/2015 | 0,00 | 1.130,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL02673 | 07/12/2015 | 0,00 | 5.200,35 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00093 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.697,28 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00465 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.272,06 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00467 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 674,77 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00469 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.416,66 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00689 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.051,65 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01128 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.130,17 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01130 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.200,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2015NE00023 | 03/02/2015 | 2.741,13 | 2.741,13 |