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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00198

Favorecido

SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS SERPRO

CPF/CNPJ: 33683111000107

Valor: R$ 496.225,26

Descrição

VALOR REF. A CONTRATACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS/ DE UTILIZACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA P/ESTADOS E MUNICIPIO-SIAFEM, DO SIS-TEMA DE PLANEJAMENTO P/ESTADOS E MUNICIPIOS-SIPLANE DO SISTEM

Classificação da Despesa

Plano Interno: SISTEMAS

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  126 - Tecnologia da Informação

Programa:  347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação:  4451 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 29/05/2015

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 79012/2015

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00198 29/05/2015 641.297,18 413.521,05 413.521,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A CONTRATACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS/ DE UTILIZACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA P/ESTADOS E MUNICIPIO-SIAFEM, DO SIS-TEMA DE PLANEJAMENTO P/ESTADOS E MUNICIPIOS-SIPLANE DO SISTEM
2015NE00198 29/05/2015 641.297,18 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO CANCELAMENTODE PARTE DA 2015NE00198 ,SENDO R$82.704,21 REF. AOMES DE JUN/2015 EM RAZAO DO CONTRATO TER SIDO APARTIR DO DO DIA 10/07/15E R$ 62.367,71 RELATIVO ACONSULTORIA DE TI NAO UTILIZADO.
2015NE00675 31/12/2015 -145.071,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01897 01/10/2015 0,00 82.704,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02543 25/11/2015 0,00 82.704,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02545 25/11/2015 0,00 82.704,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02821 23/12/2015 0,00 82.704,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02823 23/12/2015 0,00 82.704,21 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00822 01/10/2015 0,00 0,00 4.135,21
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 33683111004005 - SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO
2015OB00821 01/10/2015 0,00 0,00 78.569,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01070 26/11/2015 0,00 0,00 4.135,21
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 33683111004005 - SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO
2015OB01057 26/11/2015 0,00 0,00 78.569,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01072 03/12/2015 0,00 0,00 4.135,21
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 33683111004005 - SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO
2015OB01071 03/12/2015 0,00 0,00 78.569,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01274 30/12/2015 0,00 0,00 4.135,21
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01276 30/12/2015 0,00 0,00 4.135,21
PAGAMENTO (540999)
2015OB01273 30/12/2015 0,00 0,00 78.569,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01275 30/12/2015 0,00 0,00 78.569,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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