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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00018

Favorecido

OI S/A

CPF/CNPJ: 33000118000179

Valor: R$ 102.985,09

Descrição

PRESTCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO,LOCAL PARA LINHAS DIGITAIS,LINHAS INDIVIDUAIS, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,CONFORME CONTRATO 019/2010 E 5. TERMO ADITIVO,REFERENTE AOS M

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 02/01/2015

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 1702892014

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00018 02/01/2015 63.351,26 99.206,75 99.206,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO,LOCAL PARA LINHAS DIGITAIS,LINHAS INDIVIDUAIS, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,CONFORME CONTRATO 019/2010 E 5. TERMO ADITIVO,REFERENTE AOS M
2015NE00018 02/01/2015 63.351,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA COMUTADOLOCAL PARA LINHA DIGITAISLINHAS INDIVIDUAIS,NA MO-DALIDADE LONGA DISTANCIANACIONAL E INTERNACIONAL,CONFORME CONTRATO 19/2010E 5.TERMO ADITIVO,REFERENTE AOS MESE
2015NE00117 30/03/2015 276.633,83 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A CANCELAMENTODE PARTE DA NE.00018.
2015NE00664 31/12/2015 -237.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00064 19/02/2015 0,00 5.175,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00136 10/03/2015 0,00 11.059,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00368 10/04/2015 0,00 11.945,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00538 08/05/2015 0,00 11.515,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00816 16/06/2015 0,00 10.729,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01156 14/07/2015 0,00 10.271,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01567 17/08/2015 0,00 10.579,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01759 14/09/2015 0,00 7.124,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01992 08/10/2015 0,00 5.804,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02237 09/11/2015 0,00 7.556,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02660 04/12/2015 0,00 7.444,11 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00015 19/02/2015 0,00 0,00 5.175,92
PAGAMENTO (540999)
2015OB00056 11/03/2015 0,00 0,00 11.059,18
PAGAMENTO (540999)
2015OB00147 13/04/2015 0,00 0,00 11.945,49
PAGAMENTO (540999)
2015OB00229 12/05/2015 0,00 0,00 11.515,60
PAGAMENTO (540999)
2015OB00360 17/06/2015 0,00 0,00 10.729,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB00539 17/07/2015 0,00 0,00 10.271,18
PAGAMENTO (540999)
2015OB00663 19/08/2015 0,00 0,00 10.579,95
PAGAMENTO (540999)
2015OB00763 18/09/2015 0,00 0,00 7.124,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00858 09/10/2015 0,00 0,00 5.804,77
PAGAMENTO (540999)
2015OB00978 10/11/2015 0,00 0,00 7.556,75
PAGAMENTO (540999)
2015OB01139 21/12/2015 0,00 0,00 7.444,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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