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Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE11206
CPF/CNPJ: 25771990310
Valor: R$ 0,00
Endereço: GERENCIA DE VIANA/FUNASA
Municipio: OLINDA NOVA DO MARANHAO
Estado: MA
Plano Interno: FORTEPIDEM
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 29/12/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 183533/2015
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE11206 | 29/12/2015 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20/9A03/10/2015,CONFORME RD N1477/2015.
|
2015NE11206 | 29/12/2015 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACO TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE11983 | 30/12/2015 | -841,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL18439 | 29/12/2015 | 0,00 | -841,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL17784 | 29/12/2015 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB14089 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: OB NAO PROCESSADA
|
2015GR00553 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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