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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01284
CPF/CNPJ: 25063600344
Valor: R$ 918,00
Endereço: QD 08 RUA 03 CASA 15
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PREVHIVAIDS
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4212 - DISTRIBUICAO DE INSUMOS ESTRATEGICOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE HIV/AIDS E OUTRAS DST
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 20/03/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 40524/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE01284 | 20/03/2015 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA ELDIMAR MOU-RAO MORAES NO PERIODO DE23/03 A 28/03/2015, CONF.RD N. 60/2015.
|
2015NE01284 | 20/03/2015 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
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2015NL02995 | 20/03/2015 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB01884 | 20/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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