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Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE03632

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PRIMEIRA CRUZ

CPF/CNPJ: 13872365000158

Valor: R$ 20.082,79

Descrição

TRANSFERENCIA DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO/15

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 21/05/2015

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 53910/15

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03632 21/05/2015 8.607,91 20.082,79 20.082,79
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO/15
2015NE03632 21/05/2015 8.607,91 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
2015NE05044 16/07/2015 8.606,91 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
2015NE08911 27/10/2015 2.868,97 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11609 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06425 22/05/2015 0,00 8.606,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08888 17/07/2015 0,00 8.606,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14153 27/10/2015 0,00 2.868,97 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04509 25/05/2015 0,00 0,00 8.606,91
PAGAMENTO (540999)
2015OB06534 17/07/2015 0,00 0,00 8.606,91
PAGAMENTO (540999)
2015OB11110 28/10/2015 0,00 0,00 2.868,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais