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Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE02270

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE TURIACU

CPF/CNPJ: 13866588000102

Valor: R$ 1.281.739,86

Descrição

REPASSE DE RECURSOS AIH/SUS AOS FUNDOS MUNICI-PAIS DE SAUDE REFERENTEOS MESES DE JAN/DEZ/2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOMUNIC

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  311 - Gestão e Governança do SUS

Ação:  4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 23/04/2015

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 57425/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02270 23/04/2015 1.281.739,86 870.086,04 870.086,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS AIH/SUS AOS FUNDOS MUNICI-PAIS DE SAUDE REFERENTEOS MESES DE JAN/DEZ/2015
2015NE02270 23/04/2015 1.281.739,86 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05526 11/05/2015 0,00 60.776,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07298 11/06/2015 0,00 94.663,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09081 20/07/2015 0,00 99.026,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10284 12/08/2015 0,00 114.252,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11012 28/08/2015 0,00 101.353,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL12904 05/10/2015 0,00 105.975,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14993 10/11/2015 0,00 80.758,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15571 25/11/2015 0,00 52.659,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL18044 30/12/2015 0,00 160.619,63 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03610 11/05/2015 0,00 0,00 60.776,53
PAGAMENTO (540999)
2015OB05116 11/06/2015 0,00 0,00 94.663,96
PAGAMENTO (540999)
2015OB06750 21/07/2015 0,00 0,00 99.026,83
PAGAMENTO (540999)
2015OB07676 12/08/2015 0,00 0,00 114.252,48
PAGAMENTO (540999)
2015OB08299 28/08/2015 0,00 0,00 101.353,01
PAGAMENTO (540999)
2015OB09991 05/10/2015 0,00 0,00 105.975,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB11813 10/11/2015 0,00 0,00 80.758,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB12307 25/11/2015 0,00 0,00 52.659,68
PAGAMENTO (540999)
2015OB14393 30/12/2015 0,00 0,00 160.619,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE02270 23/04/2015 411.653,82 199.605,40
Informações Gerais