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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE02201

Favorecido

FMS-PREF.M.DE JENIPAPO DOS VIEIRAS

CPF/CNPJ: 13848108000180

Valor: R$ 209.112,91

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOMUNIC

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  311 - Gestão e Governança do SUS

Ação:  4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 22/04/2015

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 57425/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02201 22/04/2015 209.112,91 154.600,85 154.600,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02201 22/04/2015 209.112,91 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL10167 22/04/2015 0,00 -17.204,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05529 11/05/2015 0,00 17.354,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07293 11/06/2015 0,00 17.354,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07301 11/06/2015 0,00 17.354,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10166 31/07/2015 0,00 17.204,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10168 31/07/2015 0,00 50.926,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15083 11/11/2015 0,00 34.408,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15810 30/11/2015 0,00 17.204,08 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03606 11/05/2015 0,00 0,00 17.354,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB05113 11/06/2015 0,00 0,00 17.354,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB05129 11/06/2015 0,00 0,00 17.354,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB07580 10/08/2015 0,00 0,00 50.926,37
PAGAMENTO (540999)
2015OB11896 11/11/2015 0,00 0,00 34.408,16
PAGAMENTO (540999)
2015OB12482 30/11/2015 0,00 0,00 17.204,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE02201 22/04/2015 54.512,06 51.612,24
Informações Gerais