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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE03481

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PINHEIRO

CPF/CNPJ: 11782162000145

Valor: R$ 277.550,00

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: APSAMU

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  311 - Gestão e Governança do SUS

Ação:  4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 21/05/2015

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 244399/2014

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03481 21/05/2015 208.163,50 277.550,00 277.550,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
2015NE03481 21/05/2015 208.163,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2015
2015NE08899 27/10/2015 69.387,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11439 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06289 21/05/2015 0,00 208.162,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14080 27/10/2015 0,00 69.387,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04292 22/05/2015 0,00 0,00 208.162,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB11007 27/10/2015 0,00 0,00 69.387,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais