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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03435
CPF/CNPJ: 11743691000130
Valor: R$ 34.125,00
Plano Interno: APSAMU
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 21/05/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 244399/2014
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE03435 | 21/05/2015 | 25.593,75 | 34.125,00 | 34.125,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
|
2015NE03435 | 21/05/2015 | 25.593,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SAMU
|
2015NE03453 | 21/05/2015 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PGTO CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHO/2015
|
2015NE08848 | 27/10/2015 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE3435/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR
|
2015NE11748 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL06270 | 21/05/2015 | 0,00 | 25.593,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL14057 | 27/10/2015 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04308 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.593,75 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10987 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |