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Dados até: 26/05/2024

Atualizado em: 27/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE02283

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DAS MANGABEIRAS

CPF/CNPJ: 11417081000146

Valor: R$ 622.599,72

Descrição

REPASSE DE RECURSOS AIH/SUS AOS FUNDOS MUNICI-PAIS DE SAUDE REFERENTEOS MESES DE JAN/DEZ/2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOMUNIC

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  311 - Gestão e Governança do SUS

Ação:  4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 23/04/2015

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 57425/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02283 23/04/2015 622.599,72 487.983,45 487.983,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS AIH/SUS AOS FUNDOS MUNICI-PAIS DE SAUDE REFERENTEOS MESES DE JAN/DEZ/2015
2015NE02283 23/04/2015 622.599,72 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07060 29/05/2015 0,00 44.502,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07061 29/05/2015 0,00 51.595,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07064 29/05/2015 0,00 45.850,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07910 26/06/2015 0,00 51.811,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11155 31/08/2015 0,00 43.796,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11364 03/09/2015 0,00 51.661,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14552 29/10/2015 0,00 43.781,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14987 10/11/2015 0,00 51.661,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16650 16/12/2015 0,00 51.661,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16715 17/12/2015 0,00 51.661,31 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04939 02/06/2015 0,00 0,00 51.595,31
PAGAMENTO (540999)
2015OB04940 02/06/2015 0,00 0,00 44.502,99
PAGAMENTO (540999)
2015OB04942 02/06/2015 0,00 0,00 45.850,05
PAGAMENTO (540999)
2015OB05649 26/06/2015 0,00 0,00 51.811,31
PAGAMENTO (540999)
2015OB08401 01/09/2015 0,00 0,00 43.796,91
PAGAMENTO (540999)
2015OB08536 03/09/2015 0,00 0,00 51.661,31
PAGAMENTO (540999)
2015OB11428 04/11/2015 0,00 0,00 43.781,64
PAGAMENTO (540999)
2015OB11810 10/11/2015 0,00 0,00 51.661,31
PAGAMENTO (540999)
2015OB13109 16/12/2015 0,00 0,00 51.661,31
PAGAMENTO (540999)
2015OB13169 17/12/2015 0,00 0,00 51.661,31

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE02283 23/04/2015 134.616,27 103.322,62
Informações Gerais