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Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE02174

Favorecido

FMS DE SAO JOAO DO SOTER

CPF/CNPJ: 11285716000107

Valor: R$ 339.660,00

Descrição

-EMPENHO REFERENTE AO FI-NANCIAMENTO DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE ( SUS )DOS CENTROS DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS NOS MUNICIPIOS SOB GESTAO ESTA-DUAL REFERENTE AOS MESESJANEIRO A DEZEMBRO/2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOMUNIC

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  311 - Gestão e Governança do SUS

Ação:  4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 22/04/2015

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 57425/15

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02174 22/04/2015 339.660,00 226.440,00 226.440,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -EMPENHO REFERENTE AO FI-NANCIAMENTO DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE ( SUS )DOS CENTROS DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS NOS MUNICIPIOS SOB GESTAO ESTA-DUAL REFERENTE AOS MESESJANEIRO A DEZEMBRO/2015
2015NE02174 22/04/2015 339.660,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06825 27/05/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09061 20/07/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09093 20/07/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10059 06/08/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10994 28/08/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL12775 30/09/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14558 29/10/2015 0,00 28.305,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15552 25/11/2015 0,00 28.305,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04754 27/05/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
2015OB06756 21/07/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB06778 21/07/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB06789 21/07/2015 0,00 0,00 28.305,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL09187 21/07/2015 0,00 0,00 -28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07516 06/08/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB08260 28/08/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB09895 01/10/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB11434 04/11/2015 0,00 0,00 28.305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12305 25/11/2015 0,00 0,00 28.305,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE02174 22/04/2015 113.220,00 28.305,00
Informações Gerais