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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE08528

Favorecido

MARIA HELENA SANTOS D ECA

CPF/CNPJ: 07538952349

Valor: R$ 665,00

Endereço: RUA 26 CASA 10 ARACAGY II COHATRAC I

Municipio: SAO LUIS FONE 2383796,243 8300 E 345 1151

Estado: MA

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 18.09.15 EMALTO ALEGRE DO MARANHAORD 1288/15 EM ANEXO

Classificação da Despesa

Plano Interno: MONITEPIDEM

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Dados da Emissão

Emissão: 23/10/2015

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 171440/15

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE08528 23/10/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 18.09.15 EMALTO ALEGRE DO MARANHAORD 1288/15 EM ANEXO
2015NE08528 23/10/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL13780 23/10/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10700 26/10/2015 0,00 0,00 665,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05077 OB - 2015OB10700 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
2015NS00491 26/10/2015 0,00 0,00 -665,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB11026 27/10/2015 0,00 0,00 665,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR PAG INDEVIDO
2015GR00515 27/10/2015 0,00 0,00 -665,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL15153 01/11/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais