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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE03715

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE BACABAL

CPF/CNPJ: 07186334000140

Valor: R$ 140.214,90

Descrição

TRANSFERENCIA DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO E MARCO2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 22/05/2015

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 53910/2015

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03715 22/05/2015 60.093,10 140.214,90 140.214,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO E MARCO2015
2015NE03715 22/05/2015 60.093,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
2015NE04899 15/07/2015 60.092,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
2015NE08715 26/10/2015 20.030,70 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11683 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL06565 22/05/2015 0,00 -60.092,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06555 22/05/2015 0,00 60.092,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06566 22/05/2015 0,00 60.092,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08740 16/07/2015 0,00 60.092,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14144 27/10/2015 0,00 20.030,70 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04352 22/05/2015 0,00 0,00 60.092,10
PAGAMENTO (540999)
2015OB06390 17/07/2015 0,00 0,00 60.092,10
PAGAMENTO (540999)
2015OB11051 28/10/2015 0,00 0,00 20.030,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais