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Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE02681

Favorecido

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE M ALMEIDA

CPF/CNPJ: 02250922000182

Valor: R$ 125.700,32

Descrição

PRORROGACAO DE CONTRATON.326/2010, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DEMEDICOS AMBULATORIAL,CON-FORME PARECER JURIDICO N.302/2015/AJ.

Classificação da Despesa

Plano Interno: CONTRATPRIV

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Ação:  4398 - CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 30/04/2015

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 5958/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02681 30/04/2015 125.700,32 91.575,21 91.575,21
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DE CONTRATON.326/2010, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DEMEDICOS AMBULATORIAL,CON-FORME PARECER JURIDICO N.302/2015/AJ.
2015NE02681 30/04/2015 125.700,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL07922 26/06/2015 0,00 14.870,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL09893 31/07/2015 0,00 7.370,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL10563 21/08/2015 0,00 3.179,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL11036 28/08/2015 0,00 5.369,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL11995 17/09/2015 0,00 15.202,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL14602 04/11/2015 0,00 14.005,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL15616 26/11/2015 0,00 16.324,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL16955 21/12/2015 0,00 15.253,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05675 26/06/2015 0,00 0,00 14.870,06
PAGAMENTO (540999)
2015OB07387 31/07/2015 0,00 0,00 7.370,82
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL11266 03/08/2015 0,00 0,00 3.179,86
PAGAMENTO (540999)
2015OB08415 01/09/2015 0,00 0,00 5.369,18
PAGAMENTO (540999)
2015OB09273 17/09/2015 0,00 0,00 15.202,69
PAGAMENTO (540999)
2015OB11493 04/11/2015 0,00 0,00 14.005,60
PAGAMENTO (540999)
2015OB12349 26/11/2015 0,00 0,00 16.324,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13555 22/12/2015 0,00 0,00 15.253,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE02681 30/04/2015 34.125,11 30.506,00
Informações Gerais