Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00001

Favorecido

INSTITUTO DE DES.E APOIO ACIDADANIA -IDAC

CPF/CNPJ: 07917074000136

Valor: R$ 194.699,40

Endereço: RUA SAO PANTALEAO 1175 CENTRO

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

REFERENTE A SERVICOS AS-SISTENCIAS NO PERIODO DE16.11 A 15.12.14,CONFORMENFISCAL N.109 CONTRATO N.653/2008, (UNIDADE MISTADE CARUTAPERA)

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNCREDE

Natureza da Despesa:  339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Ação:  4562 - FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 21/01/2015

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 240424/2014

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00001 21/01/2015 194.699,40 194.699,40 194.699,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS AS-SISTENCIAS NO PERIODO DE16.11 A 15.12.14,CONFORMENFISCAL N.109 CONTRATO N.653/2008, (UNIDADE MISTADE CARUTAPERA)
2015NE00001 21/01/2015 194.699,40 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515119)
2015NL00032 21/01/2015 0,00 -194.699,40 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515119)
2015NL00036 21/01/2015 0,00 -194.699,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2015NL00030 22/01/2015 0,00 194.699,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2015NL00033 22/01/2015 0,00 194.699,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2015NL00039 22/01/2015 0,00 194.699,40 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL00233 12/02/2015 0,00 0,00 194.699,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais