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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00100

Favorecido

ARTHOS LIMPEZA E CONSERVACAO

CPF/CNPJ: 08489384000160

Valor: R$ 147.979,90

Descrição

DESTINA-SE PAGAMENTO SERVPRERSTADOS DEZ/14 E JAN/15

Classificação da Despesa

Plano Interno: PRODUAGUA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 27/02/2015

Unidade Gestora: 210201 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA

Processo: 500/107/15

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00100 27/02/2015 147.979,90 147.979,90 147.979,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINA-SE PAGAMENTO SERVPRERSTADOS DEZ/14 E JAN/15
2015NE00100 27/02/2015 147.979,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00204 27/02/2015 0,00 147.979,90 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00186 03/03/2015 0,00 0,00 58.674,52
PAGAMENTO (540999)
2015OB00187 03/03/2015 0,00 0,00 59.389,23
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00242 05/03/2015 0,00 0,00 4.251,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00243 05/03/2015 0,00 0,00 4.180,43
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 21020121201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL01397 31/12/2015 0,00 0,00 21.484,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais