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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00921

Favorecido

EDUARDO FURTADO SOUSA

CPF/CNPJ: 05161808357

Valor: R$ 765,00

Endereço: AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

NE REF. DIARIAS PARA REALIZAR SERVICO DE ORGANIZACAO COORDENACAO E COMBATE AOS INCENDIOS FLORESTAIS NA ALDEIA DE ARARIBOIA NOPERIODO DE 19 A 23/10/15 AM ARAME CONF. PROC. 200536/15

Classificação da Despesa

Plano Interno: GELIFISC

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 22/10/2015

Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente

Processo: 200536/15'

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00921 22/10/2015 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIARIAS PARA REALIZAR SERVICO DE ORGANIZACAO COORDENACAO E COMBATE AOS INCENDIOS FLORESTAIS NA ALDEIA DE ARARIBOIA NOPERIODO DE 19 A 23/10/15 AM ARAME CONF. PROC. 200536/15
2015NE00921 22/10/2015 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00971 22/10/2015 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00851 22/10/2015 0,00 0,00 765,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05054 OB - 2015OB00851 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
2015NS00049 22/10/2015 0,00 0,00 -765,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00869 27/10/2015 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais