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Dados até: 08/05/2024

Atualizado em: 09/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00835

Favorecido

MARCOS JOSE DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 33659591300

Valor: R$ 2.072,00

Endereço: AV.DOS HOLANDESES QDA.06 N.. 04 CALHAU

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

ADIANTAMENTO REF. DESPE- SA DE MATERIAL DE CONSUMOCOM FINS DE AQUISICAO DE COMPRAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA SALA DE SITUA- CAO CONF. CI N. 302/2015/SUPERV/ADM/UGAM/SEMA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FISCALIZAMB

Natureza da Despesa:  339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  542 - Controle Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4267 - Fiscalização Ambiental

Fonte:  11442906 - COOPERACAO TECNICA IBAMA

Dados da Emissão

Emissão: 24/08/2015

Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Processo: 153270/2015

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00835 24/08/2015 2.072,00 2.072,00 2.072,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO REF. DESPE- SA DE MATERIAL DE CONSUMOCOM FINS DE AQUISICAO DE COMPRAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA SALA DE SITUA- CAO CONF. CI N. 302/2015/SUPERV/ADM/UGAM/SEMA.
2015NE00835 24/08/2015 2.072,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510020)
2015NL01093 24/08/2015 0,00 2.072,00 0,00
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 05023045000103 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
2015OB00855 24/08/2015 0,00 0,00 2.072,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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