Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 08/05/2024

Atualizado em: 09/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00025

Favorecido

PAULO HENRIQUE SANTANA SOUSA

CPF/CNPJ: 01820904342

Valor: R$ 1.596,00

Endereço: RUA 03, QDA.08 CASA 38 BEQUIMAO TELEFONE 8260-3580

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

DIARIAS CONFORME RD COL.EVENTUAL 03/15 P/REAL. INSPECAO EM JOSELANDIA E OU-TROS-MA PERIODO DE 16 A 27/03/15

Classificação da Despesa

Plano Interno: FISCALIZAMB

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  542 - Controle Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4267 - Fiscalização Ambiental

Fonte:  11442906 - COOPERACAO TECNICA IBAMA

Dados da Emissão

Emissão: 13/03/2015

Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Processo: 34101/15

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00025 13/03/2015 1.596,00 1.596,00 1.596,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS CONFORME RD COL.EVENTUAL 03/15 P/REAL. INSPECAO EM JOSELANDIA E OU-TROS-MA PERIODO DE 16 A 27/03/15
2015NE00025 13/03/2015 1.596,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00059 17/03/2015 0,00 1.596,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00006 24/03/2015 0,00 0,00 1.596,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04768 OB - 2015OB00006 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos
2015NS00011 24/03/2015 0,00 0,00 -1.596,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00098 31/03/2015 0,00 0,00 1.596,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais