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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00461

Favorecido

FORTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI-ME

CPF/CNPJ: 04118319000177

Valor: R$ 52.444,48

Descrição

39047 EMPENHO REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2015 RELACIONADO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA LSC - TELECO- MUNICACOES - L. DOS SAN- TOS COELHO - ME.

Classificação da Despesa

Plano Interno: HABICONDVEI

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  118 - TRANSITO COM QUALIDADE

Ação:  4010 - Habilitação de Condutores

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 29/04/2015

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 36025/2015

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00461 29/04/2015 13.334,32 52.444,48 52.444,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2015 RELACIONADO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA LSC - TELECO- MUNICACOES - L. DOS SAN- TOS COELHO - ME.
2015NE00461 29/04/2015 13.334,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2015NE00583 21/05/2015 19.999,39 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC. 2015NE00583
2015NE00584 21/05/2015 -19.999,39 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00461 REF.A MARCO A MAIO/2015
2015NE00585 21/05/2015 19.999,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00461 REF.A LSC-TELECOMUNICACOES MESES DE JUNHO A 24 DEAGOSTO/2015
2015NE00870 30/06/2015 24.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC.PARTE 2015NE00461
2015NE02126 13/11/2015 -4.889,82 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00802 04/05/2015 0,00 13.333,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01462 10/06/2015 0,00 19.999,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01851 10/07/2015 0,00 6.666,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02408 20/08/2015 0,00 6.666,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02783 17/09/2015 0,00 5.777,86 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00598 04/05/2015 0,00 0,00 511,98
PAGAMENTO (540999)
2015OB00597 04/05/2015 0,00 0,00 12.821,34
PAGAMENTO (540999)
2015OB00999 10/06/2015 0,00 0,00 19.232,01
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01049 18/06/2015 0,00 0,00 767,97
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01306 10/07/2015 0,00 0,00 256,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01305 10/07/2015 0,00 0,00 6.410,66
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01673 20/08/2015 0,00 0,00 256,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01672 20/08/2015 0,00 0,00 6.410,66
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01939 17/09/2015 0,00 0,00 202,23
PAGAMENTO (540999)
2015OB01938 17/09/2015 0,00 0,00 5.575,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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