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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00461
CPF/CNPJ: 04118319000177
Valor: R$ 52.444,48
Plano Interno: HABICONDVEI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 118 - TRANSITO COM QUALIDADE
Ação: 4010 - Habilitação de Condutores
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 29/04/2015
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 36025/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00461 | 29/04/2015 | 13.334,32 | 52.444,48 | 52.444,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2015 RELACIONADO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA LSC - TELECO- MUNICACOES - L. DOS SAN- TOS COELHO - ME.
|
2015NE00461 | 29/04/2015 | 13.334,32 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2015NE00583 | 21/05/2015 | 19.999,39 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. 2015NE00583
|
2015NE00584 | 21/05/2015 | -19.999,39 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00461 REF.A MARCO A MAIO/2015
|
2015NE00585 | 21/05/2015 | 19.999,98 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00461 REF.A LSC-TELECOMUNICACOES MESES DE JUNHO A 24 DEAGOSTO/2015
|
2015NE00870 | 30/06/2015 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC.PARTE 2015NE00461
|
2015NE02126 | 13/11/2015 | -4.889,82 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00802 | 04/05/2015 | 0,00 | 13.333,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01462 | 10/06/2015 | 0,00 | 19.999,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01851 | 10/07/2015 | 0,00 | 6.666,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02408 | 20/08/2015 | 0,00 | 6.666,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02783 | 17/09/2015 | 0,00 | 5.777,86 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00598 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 511,98 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00597 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.821,34 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00999 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.232,01 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01049 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 767,97 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01306 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01305 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.410,66 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01673 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01672 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.410,66 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01939 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 202,23 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01938 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.575,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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