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Dados até: 21/06/2024

Atualizado em: 22/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00147

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CPF/CNPJ: PF0000001

Valor: R$ 136.953,53

Descrição

11001 EMP. REF. A EXONERADO DOMES DE JAN.2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTPROGPES

Natureza da Despesa:  319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 27/02/2015

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 18620.2015

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00147 27/02/2015 136.953,53 136.953,53 136.953,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 11001 EMP. REF. A EXONERADO DOMES DE JAN.2015
2015NE00147 27/02/2015 136.953,53 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00115 27/02/2015 0,00 136.953,53 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2015NL00117 27/02/2015 0,00 0,00 110.145,42
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00188 27/02/2015 0,00 0,00 12.159,42
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO
2015OB00231 05/03/2015 0,00 0,00 3.186,46
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL04142 24/11/2015 0,00 0,00 11.462,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais