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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE01004

Favorecido

OI MOVEL S/A

CPF/CNPJ: 05423963000111

Valor: R$ 967,83

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: RESGATE0001

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  182 - Defesa Civil

Programa:  536 - DEFESA DO CIDADAO

Ação:  4247 - Resgate e Salvamento

Fonte:  11522452 - CONVENIO N.003/2008

Dados da Emissão

Emissão: 06/11/2015

Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar

Processo: 146142/15

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01004 06/11/2015 967,83 967,83 967,83
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA.
2015NE01004 06/11/2015 967,83 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01160 06/11/2015 0,00 967,83 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00906 06/11/2015 0,00 0,00 967,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais