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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00019
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 1.389.164,00
Plano Interno: AUXTRANSP3
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4675 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2015
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 174963/2015
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00019 | 31/01/2015 | 103.577,00 | 1.389.164,00 | 1.389.164,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE PARA O CBMMA REFE-'RENTE AO MES DE JAN/2015.
|
2015NE00019 | 31/01/2015 | 103.577,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL DO CBMMA, VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2015.
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2015NE00433 | 20/05/2015 | 113.396,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PA-GAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA, VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2015.
|
2015NE00448 | 02/06/2015 | 114.608,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL ATIVO DO CBMMA, VALETRANSPORTE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2015.
|
2015NE00992 | 05/11/2015 | 121.848,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - VA-LE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015
|
2015NE00994 | 05/11/2015 | 120.200,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - VA-LE TRANSPORTE REFERENTE 'AO MES DE JUNHO DE 2015.
|
2015NE00996 | 05/11/2015 | 113.568,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - VA-LE TRANSPORTE REFERENTE 'AO MES DE JULHO DE 2015.
|
2015NE00998 | 05/11/2015 | 120.292,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA - VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 'DE AGOSTO DE 2015.
|
2015NE01000 | 05/11/2015 | 118.984,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA, VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES 'DE SETEMBRO DE 2015.
|
2015NE01027 | 11/11/2015 | 119.008,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA, VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES '10/2015.
|
2015NE01028 | 11/11/2015 | 104.661,74 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA, VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES 'DE OUTUBRO DE 2015.
|
2015NE01452 | 21/12/2015 | 15.130,26 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA, VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES 'DE NOVEMBRO DE 2015.
|
2015NE01454 | 21/12/2015 | 116.016,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA, VALE TRANSPORTE , REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2015.
|
2015NE01459 | 29/12/2015 | 107.876,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015NE00019(VALOR UTILIZADO PARA OREFORCO DE EMPENHO DA FO-LHA DE PESSOAL DO CBMMA 'EM 2015).
|
2015NE01465 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2015NL00496 | 31/01/2015 | 0,00 | -113.396,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2015NL01143 | 31/01/2015 | 0,00 | -121.848,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2015NL01146 | 31/01/2015 | 0,00 | -120.200,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2015NL01148 | 31/01/2015 | 0,00 | -120.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2015NL00495 | 20/05/2015 | 0,00 | 113.396,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2015NL01131 | 05/11/2015 | 0,00 | 121.848,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2015NL01134 | 05/11/2015 | 0,00 | 120.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2015NL01147 | 05/11/2015 | 0,00 | 120.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00086 | 20/02/2015 | 0,00 | 103.576,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00497 | 20/05/2015 | 0,00 | 113.396,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00520 | 02/06/2015 | 0,00 | 114.608,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL01137 | 05/11/2015 | 0,00 | 113.568,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL01140 | 05/11/2015 | 0,00 | 120.292,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL01144 | 05/11/2015 | 0,00 | 121.848,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL01149 | 05/11/2015 | 0,00 | 120.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL01153 | 05/11/2015 | 0,00 | 118.984,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL01197 | 11/11/2015 | 0,00 | 119.008,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL01199 | 11/11/2015 | 0,00 | 104.661,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL02174 | 21/12/2015 | 0,00 | 15.130,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL02178 | 21/12/2015 | 0,00 | 116.016,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL02190 | 29/12/2015 | 0,00 | 107.876,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01176 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 926.472,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01198 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 119.008,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01200 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 104.661,74 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02183 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 131.146,26 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02192 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 107.876,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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