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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00019

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: PF0000031

Valor: R$ 1.389.164,00

Descrição

INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE PARA O CBMMA REFE-'RENTE AO MES DE JAN/2015.

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXTRANSP3

Natureza da Despesa:  339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4675 - AUXILIO-TRANSPORTE

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 31/01/2015

Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar

Processo: 174963/2015

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00019 31/01/2015 103.577,00 1.389.164,00 1.389.164,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE PARA O CBMMA REFE-'RENTE AO MES DE JAN/2015.
2015NE00019 31/01/2015 103.577,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL DO CBMMA, VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2015.
2015NE00433 20/05/2015 113.396,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PA-GAMENTO DE PESSOAL DO CBMMA, VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2015.
2015NE00448 02/06/2015 114.608,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADA A FOLHA DE PES-SOAL ATIVO DO CBMMA, VALETRANSPORTE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2015.
2015NE00992 05/11/2015 121.848,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - VA-LE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015
2015NE00994 05/11/2015 120.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - VA-LE TRANSPORTE REFERENTE 'AO MES DE JUNHO DE 2015.
2015NE00996 05/11/2015 113.568,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - VA-LE TRANSPORTE REFERENTE 'AO MES DE JULHO DE 2015.
2015NE00998 05/11/2015 120.292,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA - VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 'DE AGOSTO DE 2015.
2015NE01000 05/11/2015 118.984,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA, VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES 'DE SETEMBRO DE 2015.
2015NE01027 11/11/2015 119.008,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA, VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES '10/2015.
2015NE01028 11/11/2015 104.661,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA, VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES 'DE OUTUBRO DE 2015.
2015NE01452 21/12/2015 15.130,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA, VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES 'DE NOVEMBRO DE 2015.
2015NE01454 21/12/2015 116.016,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DE DESPESASVINCULADAS A FOLHA DE PESSOAL DO CBMMA, VALE TRANSPORTE , REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2015.
2015NE01459 29/12/2015 107.876,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015NE00019(VALOR UTILIZADO PARA OREFORCO DE EMPENHO DA FO-LHA DE PESSOAL DO CBMMA 'EM 2015).
2015NE01465 31/12/2015 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515092)
2015NL00496 31/01/2015 0,00 -113.396,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515092)
2015NL01143 31/01/2015 0,00 -121.848,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515092)
2015NL01146 31/01/2015 0,00 -120.200,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515092)
2015NL01148 31/01/2015 0,00 -120.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2015NL00495 20/05/2015 0,00 113.396,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2015NL01131 05/11/2015 0,00 121.848,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2015NL01134 05/11/2015 0,00 120.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2015NL01147 05/11/2015 0,00 120.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00086 20/02/2015 0,00 103.576,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00497 20/05/2015 0,00 113.396,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00520 02/06/2015 0,00 114.608,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL01137 05/11/2015 0,00 113.568,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL01140 05/11/2015 0,00 120.292,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL01144 05/11/2015 0,00 121.848,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL01149 05/11/2015 0,00 120.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL01153 05/11/2015 0,00 118.984,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL01197 11/11/2015 0,00 119.008,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL01199 11/11/2015 0,00 104.661,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL02174 21/12/2015 0,00 15.130,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL02178 21/12/2015 0,00 116.016,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL02190 29/12/2015 0,00 107.876,00 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL01176 06/11/2015 0,00 0,00 926.472,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL01198 11/11/2015 0,00 0,00 119.008,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL01200 11/11/2015 0,00 0,00 104.661,74
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL02183 22/12/2015 0,00 0,00 131.146,26
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL02192 29/12/2015 0,00 0,00 107.876,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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