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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00760
CPF/CNPJ: 15031177000122
Valor: R$ 70.000,00
Endereço: RUA LUIZ ROCHA N. 7A, LOJA 7A, VILA VICENTE FIALHO.
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: INFORMATIC2
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4683 - GESTAO DE INFORMATICA
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/04/2015
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 20595/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00760 | 01/04/2015 | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.831,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE GERECIAMENTO DE INFORMACAO DA PMMA
|
2015NE00760 | 01/04/2015 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00655 | 08/04/2015 | 0,00 | 4.332,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00979 | 05/05/2015 | 0,00 | 35.340,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01434 | 11/06/2015 | 0,00 | 4.332,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02138 | 20/07/2015 | 0,00 | 4.332,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02599 | 14/08/2015 | 0,00 | 4.332,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02967 | 04/09/2015 | 0,00 | 4.332,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03622 | 08/10/2015 | 0,00 | 4.831,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04607 | 10/11/2015 | 0,00 | 4.831,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL05759 | 02/12/2015 | 0,00 | 3.335,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00560 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 216,62 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00558 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.115,88 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00887 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.573,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00889 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.767,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01196 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 216,62 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01195 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.115,88 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB N. 1196
|
2015GR00067 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -216,62 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01543 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 216,62 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01850 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 225,28 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01849 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.107,22 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02089 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 216,62 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02088 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.115,88 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02162 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 216,62 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02161 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.115,88 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02865 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 241,56 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02863 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.589,69 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03087 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 241,56 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03086 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.589,69 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL07114 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 166,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2015NE00760 | 01/04/2015 | 3.168,25 | 3.168,25 |