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Dados até: 07/06/2024

Atualizado em: 08/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE01537

Favorecido

CARLOS AUGUSTO F MOREIRA

CPF/CNPJ: 22457275334

Valor: R$ 5.400,00

Endereço: RESID. NOVO TEMPO II QD DAS MADEIRAS APT0 301 COHAFUMA

Municipio: SAO LUIS__FONE 256 1124

Estado: MA

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR, DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO III PARA O CURSO DEFORMACAO DE OFICIAIS PM.

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADMGESTPMMA

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  536 - DEFESA DO CIDADAO

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 19/06/2015

Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado

Processo: 102279/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01537 19/06/2015 5.400,00 5.400,00 5.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR, DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO III PARA O CURSO DEFORMACAO DE OFICIAIS PM.
2015NE01537 19/06/2015 5.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01742 24/06/2015 0,00 5.400,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01461 24/06/2015 0,00 0,00 615,64
PAGAMENTO (540999)
2015OB01460 24/06/2015 0,00 0,00 4.784,36
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01461 DA UG 190110 CONFORME OFICIO 121/2015-DF
2015NS00141 23/09/2015 0,00 0,00 -615,64
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB03035 26/10/2015 0,00 0,00 615,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais