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Dados até: 10/06/2024

Atualizado em: 11/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE03750

Favorecido

COLTBRASIL SEGURANCA PRIVADA LTDA

CPF/CNPJ: 09137970000108

Valor: R$ 3.335,77

Descrição

EMP.REF. AOS SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA EXECUTADA EM PREDIOS -ADMINISTRATIVOS EDUCACIO-NAIS E FAROIS, VINCULADOSA URE DE BACABAL,NO PERIODO DE 01 A 31/05/15

Classificação da Despesa

Plano Interno: VIGILMEDIO

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Ação:  4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 06/07/2015

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 104945/15

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03750 06/07/2015 200.146,13 3.335,77 3.335,77
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AOS SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA EXECUTADA EM PREDIOS -ADMINISTRATIVOS EDUCACIO-NAIS E FAROIS, VINCULADOSA URE DE BACABAL,NO PERIODO DE 01 A 31/05/15
2015NE03750 06/07/2015 200.146,13 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 3750/2015
2015NE04554 03/08/2015 -196.810,36 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2015NL07188 06/07/2015 0,00 -196.810,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL06339 07/07/2015 0,00 200.146,13 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB08847 07/07/2015 0,00 0,00 36.693,46
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB08848 07/07/2015 0,00 0,00 15.511,32
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
2015OB08858 07/07/2015 0,00 0,00 106.909,03
PAGAMENTO (540999)
2015OB08846 07/07/2015 0,00 0,00 37.696,55
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: PERIODO EXPURGADO (DEPOSITO BANCARIO)
2015GR00280 29/07/2015 0,00 0,00 -36.393,46
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: PERIODO EXPURGADO (PARA DEPOSITO BANCARIO)
2015GR00282 29/07/2015 0,00 0,00 -15.511,32
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: PERIODO EXPURGADO (PARA DEPOSITO BANCARIO)
2015GR00285 29/07/2015 0,00 0,00 -106.909,03
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: PERIODO EXPURGADO (DEPOSITAR BANCO)
2015GR00277 29/07/2015 0,00 0,00 -37.696,55
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA OB 8847/15 POR TER SIDO CANCLADA A MENOR PELA GR 280/15
2015GR00314 18/08/2015 0,00 0,00 -300,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL14503 31/12/2015 0,00 0,00 3.335,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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