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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00130

Favorecido

I A SERRA COMERCIO E SERVICOS

CPF/CNPJ: 20539683000167

Valor: R$ 2.111,65

Endereço: TRAVESSA 25 QD 25A RESIDENCIAL NOVATERRA

Municipio: SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado: MA

Descrição

TINTA PARA DESENHO TIPO GUACHE, EM CORES VARIADAS PASTA PARA DOCUMENTO TIPO COM ABA E ELASTICO, TRANSPARENTE, MED.: 240 X 350 MM, VARIADAS (COR)

Classificação da Despesa

Plano Interno: OFICINAS

Natureza da Despesa:  339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  363 - Ensino Profissional

Programa:  551 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E APRENDIZAGEM

Ação:  4617 - Iniciação Profissional

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 09/07/2015

Unidade Gestora: 170203 - Fundação Nice Lobão

Processo: 0088751/15

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00130 09/07/2015 2.111,65 2.111,65 2.111,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TINTA PARA DESENHO TIPO GUACHE, EM CORES VARIADAS PASTA PARA DOCUMENTO TIPO COM ABA E ELASTICO, TRANSPARENTE, MED.: 240 X 350 MM, VARIADAS (COR)
2015NE00130 09/07/2015 2.111,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00999 24/07/2015 0,00 288,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00999 24/07/2015 0,00 44,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00999 24/07/2015 0,00 105,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00999 24/07/2015 0,00 190,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01000 24/07/2015 0,00 261,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01000 24/07/2015 0,00 39,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01000 24/07/2015 0,00 124,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01000 24/07/2015 0,00 144,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01001 24/07/2015 0,00 285,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01001 24/07/2015 0,00 97,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01001 24/07/2015 0,00 79,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01001 24/07/2015 0,00 258,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01002 24/07/2015 0,00 196,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00337 29/07/2015 0,00 0,00 2.111,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais