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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00179

Favorecido

AMERICAN COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07157308000194

Valor: R$ 61.000,00

Descrição

REF.AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADOSDESTA INSTITUICAO E ANEXO

Classificação da Despesa

Plano Interno: ENSINOMEFNL

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  549 - GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA

Ação:  4669 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES PEDAGOGICAS E EDUCACIONAIS NO ENSINO MEDIO

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 04/09/2015

Unidade Gestora: 170203 - Fundação Nice Lobão

Processo: 0084039/14

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00179 04/09/2015 61.000,00 61.000,00 45.858,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADOSDESTA INSTITUICAO E ANEXO
2015NE00179 04/09/2015 61.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01661 05/10/2015 0,00 15.250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01983 11/11/2015 0,00 15.250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02229 30/11/2015 0,00 15.250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02301 09/12/2015 0,00 15.250,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00472 05/11/2015 0,00 0,00 305,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00471 05/11/2015 0,00 0,00 14.945,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00518 26/11/2015 0,00 0,00 14.945,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00530 03/12/2015 0,00 0,00 305,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00535 03/12/2015 0,00 0,00 533,75
PAGAMENTO (540999)
2015OB00555 04/12/2015 0,00 0,00 14.716,25
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL02469 31/12/2015 0,00 0,00 108,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE00179 04/09/2015 15.141,72 14.716,25
Informações Gerais