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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01494
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 88.342,30
Plano Interno: VIGILFUND
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4658 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 07/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 57440/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01494 | 07/05/2015 | 88.342,30 | 88.342,30 | 88.342,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 075/2013, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAS H VIGILANCIA E SEGURAN-CA LTDA.PREGAO P.N.014/13/POE/MA, REFERENTE A SER-VICOS PRESTADOS COM SEGU-RANCA, EXECUTADO NAS UNI-DADES ADMIN
|
2015NE01494 | 07/05/2015 | 88.342,30 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06635 | 07/05/2015 | 0,00 | -88.342,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03116 | 07/05/2015 | 0,00 | 88.342,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL06636 | 14/07/2015 | 0,00 | 88.342,30 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04800 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 88.342,30 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL06637 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 88.342,30 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ANULACAO DA OB PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE INFORMATICA QUE HORA SE REGU
|
2015GR00200 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -88.342,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |