Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE01490

Favorecido

MAFRA SEGURANCA PRIVADA LTDA

CPF/CNPJ: 10809411000186

Valor: R$ 17.197,84

Descrição

DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 093/2013, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMAFRA SEGURANCA PRIVADA 'LTDA, PREGAO-SRP N.014/13/POE/MA, REFERENTE A SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARAMADA ,EXECUTADASA URE DE ZE

Classificação da Despesa

Plano Interno: VIGILADM

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 07/05/2015

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 67105/2015

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01490 07/05/2015 18.197,84 17.197,84 17.197,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 093/2013, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMAFRA SEGURANCA PRIVADA 'LTDA, PREGAO-SRP N.014/13/POE/MA, REFERENTE A SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARAMADA ,EXECUTADASA URE DE ZE
2015NE01490 07/05/2015 18.197,84 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 1490/2015, POR.ORDEM SUPERIOR
2015NE08827 30/12/2015 -1.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2015NL06721 07/05/2015 0,00 -18.197,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL03130 07/05/2015 0,00 18.197,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL06722 15/07/2015 0,00 17.197,84 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
2015OB04805 12/05/2015 0,00 0,00 18.197,84
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DE CONTABILIZACAO
2015GR00212 15/07/2015 0,00 0,00 -18.197,84
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL14299 31/12/2015 0,00 0,00 17.197,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais