Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01490
CPF/CNPJ: 10809411000186
Valor: R$ 17.197,84
Plano Interno: VIGILADM
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 07/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 67105/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01490 | 07/05/2015 | 18.197,84 | 17.197,84 | 17.197,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 093/2013, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMAFRA SEGURANCA PRIVADA 'LTDA, PREGAO-SRP N.014/13/POE/MA, REFERENTE A SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARAMADA ,EXECUTADASA URE DE ZE
|
2015NE01490 | 07/05/2015 | 18.197,84 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 1490/2015, POR.ORDEM SUPERIOR
|
2015NE08827 | 30/12/2015 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06721 | 07/05/2015 | 0,00 | -18.197,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL03130 | 07/05/2015 | 0,00 | 18.197,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL06722 | 15/07/2015 | 0,00 | 17.197,84 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2015OB04805 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.197,84 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DE CONTABILIZACAO
|
2015GR00212 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -18.197,84 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14299 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.197,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |