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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00099
CPF/CNPJ: 07608821000154
Valor: R$ 248.398,39
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 20/02/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 18490/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00099 | 20/02/2015 | 248.398,39 | 248.398,39 | 248.398,39 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS QUE ENTRE SI CE-LEBRAM ESTADO DO MARANHAOATRAVES DA SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E A EMPRESA CEFOR SEGURANCA PRIVADA LTDA. OBJ: SERVICOS DE VIGILAN-CIA OSTENCI
|
2015NE00099 | 20/02/2015 | 248.398,39 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00176 | 20/02/2015 | 0,00 | 248.398,39 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00081 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.539,70 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00082 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.250,87 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00083 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.699,86 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00141 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.139,97 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00080 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 158.767,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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