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Entenda Melhor

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Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00099

Favorecido

CEFOR SEGURANCA PRIVADA LTDA

CPF/CNPJ: 07608821000154

Valor: R$ 248.398,39

Descrição

CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS QUE ENTRE SI CE-LEBRAM ESTADO DO MARANHAOATRAVES DA SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E A EMPRESA CEFOR SEGURANCA PRIVADA LTDA. OBJ: SERVICOS DE VIGILAN-CIA OSTENCI

Classificação da Despesa

Plano Interno: VIGILMEDIO

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Ação:  4659 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 20/02/2015

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 18490/2015

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00099 20/02/2015 248.398,39 248.398,39 248.398,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS QUE ENTRE SI CE-LEBRAM ESTADO DO MARANHAOATRAVES DA SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E A EMPRESA CEFOR SEGURANCA PRIVADA LTDA. OBJ: SERVICOS DE VIGILAN-CIA OSTENCI
2015NE00099 20/02/2015 248.398,39 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL00176 20/02/2015 0,00 248.398,39 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00081 25/02/2015 0,00 0,00 45.539,70
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB00082 25/02/2015 0,00 0,00 19.250,87
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00083 25/02/2015 0,00 0,00 20.699,86
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00141 25/02/2015 0,00 0,00 4.139,97
PAGAMENTO (540999)
2015OB00080 25/02/2015 0,00 0,00 158.767,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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